logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wykonanie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004.

 

 

 

 

Dział

 

 

 RozdziaÅ‚

 Paragraf

 Wydatki   wykonane                                      

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  12 947,00

Razem

 

 

  12 947,00

852

 

 

85203

 

 

3020

 

 

    3 195,40

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  76 787,39

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

------------

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

  16 341,82

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

    2 618,88

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

  60 882,28

 

 

 

 

 

 

4220

 

 

    6 036,64

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

  12 458,76

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

  23 729,13

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

       512,70

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

         42,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

    3 966,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

    2 079,00

 

 

 

 

 

 

4610

 

 

       350,00

Razem

 

 

209 000,00

 

 

852

 

 

85204

 

 

3110

 

 

731 234,14

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

    1 468,06

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

       219,40

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

    7 778,40

Razem

 

 

740 700,00

 

 

852

 

 

85218

 

 

4010

 

 

147 890,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

  12 405,10

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

  28 377,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

    3 322,00

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

  15 428,64

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

   3  000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

  21 305,01

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

    2 603,25

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

    4 174,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

       489,00

Razem

 

 

238 994,00

 

 

852

 

 

85220

 

 

4210

 

 

       682,29

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

     3 717,71

Razem

 

 

     4 400,00

853

 

 

85321

 

 

4010

 

 

     1 367,93

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

--------------

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

        184,45

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

        135,93

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

   14 325,44

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

     8 983,69

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

   36 971,66

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

          81,90

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

        320,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

     1 529,00

Razem

 

 

   63 900,00

 

 

 

Wykonanie budżetu PlacÃłwki Wsparcia Dziennego za rok 2004

 

Dział

Rozdział

 

 

Paragraf

 

 

Wydatki wykonane

 

 

852

 

 

85201

 

 

4010

 

 

  69 442,52

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

    1 525,97

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

  16 491,47

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

    1 140,64

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

    5 049,51

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

    7 211,06

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

  33 866,03

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

    2 190,93

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

         77,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

    3 214,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

    2 017,87

Razem

 

 

142 227,00

 

 

 

 

 

Wykonanie budżetu Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Karczycach za rok 2004.

 

 

Dział

Rozdział

 

 

Paragraf

 

 

Wydatki wykonane

 

 

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  4 181,87

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  3 809,49

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

-------------

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

      477,06

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

        64,25

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

   3 519,04   

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

      706,47

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

      445,82

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

      146,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

--------------

 

 

Razem

 

 

  13 350,00

 

 

 

Wykonanie budżetu PlacÃłwki Rodzinnej nr.2 w GÅ‚osce za rok 2004.

 

Dział

Rozdział

 

 

Paragraf

 

 

Wydatki wykonane

 

 

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  26 420,73

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  22 219,32

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

--------------

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

   3 366,36

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

      492,25

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

      147,26

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

   3 589,63

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

   4 454,38

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

      696,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

      289,07

Razem

 

 

  61 675,00

Wykonanie budżetu Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Miękini za rok 2004.

 

Dział

Rozdział

 

 

Paragraf

 

 

Wydatki wykonane

 

 

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  26 420,73

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  19 124,48

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

    1  065,22

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

    3 444,54

 

 

 

 

 

 

4120

 

       462,79

 

 

 

 

 

 

4210

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

    2 450,28

 

 

 

 

 

 

4300

 

    3 323,92

 

 

 

 

 

 

4440

 

       696,00

 

 

 

 

 

4480

       168,04

Razem

  57 156,00

 

 

 

UkÅ‚ad wykonawczy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej  na rok 2005

 

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

 

Paragraf

 

 

Planowane wydatki

 

 

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  54 900,00

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  93 794,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

158 395,00

 

 

852

 

 

85203

 

 

4010

 

 

  84 006,00

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

    4 949,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

  16 327,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

    3 005,00

 

 

 

 

 

 

4170

 

 

  10 500,00

 

 

 

 

 

 

4220

 

 

    6 000,00

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

  28 358,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

  13 545,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

  29 000,00

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

    1 200,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

    4 900,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

    2 210,00

852

 

 

85204

 

 

3110

 

 

759 150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

  40 850,00

852

 

 

85218

 

 

4010

 

 

 155 620,00

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

   12 277,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

   30 399,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

     4 559,00

 

 

 

 

 

 

4170

 

 

     6 400,00

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

     5 000,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

     6 200,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

   15 000,00

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

     2 200,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

     4 200,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

     2 145,00

852

 

 

85220

 

 

4170

 

 

     1 000,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

     1 000,00

853

 

 

85321

 

 

4010

 

 

     2 581,00

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

        419,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

        701,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

          95,00

 

 

 

 

 

 

4170

 

 

   28 419,00

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

   10 000,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

   10 000,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

     9 960,00

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

        500,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

        700,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

      1 625,00

 

 

 

 

 

 

UkÅ‚ad wykonawczy dla PlacÃłwki Wsparcia Dziennego w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej na rok 2005.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Planowane wydatki

852

 

 

85201

 

 

4010

 

 

  84 726,00

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

    5 624,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

  16 571,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

    2 232,00

 

 

 

 

 

 

4170

 

 

  12 000,00

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

    9 600,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

  11 000,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

  30 000,00

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

    3 880,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

       300,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

    3 850,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

    2 210,00

Układ wykonawczy dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Miękini na rok 2005.

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Planowane wydatki

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  26 500,00

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  20 226,00

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

    1 677,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

    3 983,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

       537,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

    3 063,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

    4 000,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

       700,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

        250,00

 

 

 

 

 

 

UkÅ‚ad wykonawczy dla PlacÃłwki Rodzinnej nr 2 w GÅ‚osce na rok 2005

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Planowane wydatki

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  26 500,00

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  22 577,00

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

    1 890,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

    4 107,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

       554,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

     4 500,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

     4 800,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

        700,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

        400,00

 

 

 

Układ wykonawczy dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Karczycach na rok 2005.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Planowane wydatki

852

 

 

85201

 

 

3110

 

 

  19 900,00

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

  18 408,00

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

    3 348,00

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

       451,00

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

    4 000,00

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

    3 900,00

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

       700,00

 

 

 

 

 

 

4480

 

 

       250,00

 

 




WYKONANIE BUDŻETU
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
ZA ROK 2005




Klasyfikacja budżetowa Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Wykonane
2 3 4 5
852 85201 3110 30 808,80


4010 12 338,90
4040 0,00
4110 1 786,43
4120 57,34
4170 2 672,64
4210 24 902,79
4260 1 680,30
4270 237 680,00
4300 3 147,90
4410 18,00
4430 33,00
4440 147,00
4480 520,90
Razem 315 794,00
852 85203 4010 121.060,65


4040 4 948,45
4110 25.355,77
4120 3 143,24
4170 8 081,99
4210 85 712,70
4220 6 205,87
4260 13 520,71
4300 13 385,70
4410 835,20
4430 377,00
4440 6 050,00
4480 2 122,26
6050 72 413,48
6060 32 586,98
Razem 395 800,00
852 85204 2910 5 835,60


3110 802 531,30
4330 33 291,49
4560 1 341,61
Razem 843 000,00
852 85218 4010 141 396,49


4040 12 276,98
4110 29 732,60
4120 3 935,53
4170 5 987,06
4210 8 547,51
4260 4 479,51
4300 18 512,61
4410 3769,07
4440 4 766,00
4480 396,35
Razem 233 799,71



















 




Klasyfikacja budżetowa Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Wykonane
2 3 4 5
852 85220 4110 172,35


4170 1 282,26
4210 163,71
4300 1 081,68
Razem 2 700,00
853 85321 4010 6 204,66


4040 418,94
4110 1 064,03
4120 274,93
4170 13 081,71
4210 6 366,43
4260 5 634,23
4300 28 065,58
4410 563,96
4440 440,00
4480 1 885,53
Razem 64 000,00
853 85334 3110 49 093,00
Razem 49 093,00




WYKONANIE BUDŻETU
PLACÃśWEK RODZINNYCH
ZA ROK 2005




Klasyfikacja budżetowa Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Wykonane
2 3 4 5
NR 1 - MIÄśKINIA
852 85201 3110 26 454,72


4010 13 543,23
4040 1 676,76
4110 4 069,20
4120 519,51
4170 8 351,86
4210 1 400,00
4260 3 446,01
4300 2 179,51
4440 733,25
4480 161,95
Razem 62 536,00
NR 2 “ GŁOSKA
852 85201 3110 26 454,72


4010 23 623,20
4040 1 890,06
4110 4 602,18
4120 619,90
4170 4 083,67
4210 1 240,00
4260 5 665,47
4300 2 112,80
4440 733,25
4480 196,75
Razem 71 222,00












Klasyfikacja budżetowa Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Wykonane
2 3 4 5
NR 3 “ KARCZYCE
851 85156 4130 1 321,00
Razem 1.321,00
852 85201 3110 32 499,48


4010 19 943,43
4040 0,00
4110 4 183,45
4120 563,83
4170 1 884,63
4210 702,66
4260 4 417,29
4300 2 750,98
4440 733,25
4480 171,00
Razem 67 850,00

 

Nazwa dokumentu: Finanse
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sadowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sadowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Misiuna
Data wytworzenia informacji: 2005-12-16 09:58:43
Data udostępnienia informacji: 2005-12-16 09:58:43
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-28 10:55:37

Wersja do wydruku...

corner   corner